(原标题:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于茶花股份2024年度内部控制审计报告)外盘配资公司
茶花现代家居用品股份有限公司内部控制审计报告由北京德皓国际会计师事务所出具,报告编号为德皓内字202500000008号。审计依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,针对茶花股份2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。
企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。
审计结果显示外盘配资公司,茶花股份在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由中国注册会计师王庆莲和张伟签署,日期为2025年3月27日。
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